মেনু নির্বাচন করুন

বাজেট

                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 

ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

১১নং বাঘবেড় ইউনিয়ন পরিষদ(এলজিডি আইডি-৩০) উপজেলাঃ নালিতাবাড়ী, জেলাঃ শেরপুর।

অর্থ বৎসর ২০১৪-২০১৫

 

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা)

চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)

২০১৩-২০১৪

পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা)

 ২০১২-২০১৩

নিজস্ব তহবিল

২০১৪-২০১৫

অন্যান্য তহবিল

মোট

 

প্রারম্ভিক জের

 

 

 

 

 

হাতে নগদ

৪৮৪/=

 

৪৮৪/=

 

৪৯

ব্যাংকে জমা

 

 

 

 

 

মোট প্রারম্ভিক জের

 

 

 

৬০২

 

প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

কর আদায়

৪৮০,০০/=

 

৪৮০,০০০/=

৪,৯৪,১১৬/=

 

পরিষদ কতৃক লাইসেন্স  ও পারমিট ফিস

১৫,০০০/=

 

১৫,০০০/=

২০,০০০/=

১০,০০০/=

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

৭০,০০০/=

 

৭০,০০০/=

৬৫,০০০/=

 

অযান্ত্রিক যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফি

 

 

 

৫,০০০/=

 

সম্পত্তি হতে আয়

 

 

 

 

 

সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান

 

৪,৪৫,০০০/=

৪,৪৫,০০০/=

৫,২০,৬৫০/=

৫,১৯,৯০৬/=

স্থাবর সম্পত্তি হস্থা মত্মর ১% অর্থ

১,৫০,০০০/=

 

১,৫০,০০০/=

১,৫০,০০০/=

১,২৫,০০০/=

সরকারী সূত্রে অনুদান

 

 

 

 

 

সরকারী থোক বরাদ্দ

 

১৫,০০,০০০/=

১৫,০০,০০০/=

১৪,০০,০০০/=

১০,২৭,৭৭৪/=

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি

 

 

 

 

৫০,০০০/=

অন্যান্য প্রাপ্তি

 

৪,০০,০০০/=

৪,০০,০০০/=

৫৩,৮৯.০০০/=

 

টি আর

 

৬,৫০,০০০/=

৬,৫০,০০০/=

 

১০,৯৩৩/=

কাবিখা

 

৬,০০,০০০/=

৬,০০,০০০/=

 

 

কাবিটা

 

১০,০০,০০০/=

১০,০০,০০০/=

 

 

অতিদরিদ্রদের জন্য খাদ্য কর্মসূচী

 

২৮,০০,০০০/=

২৮,০০,০০০/=

 

 

মোট প্রাপ্তি

৫,৬৫,৪৮৪/=

৭৫,৪৫,০০০/=

৮১,১০,৪৮৪/=

৮০,৪৪,৩৬৮/=

১৭,৪৩,৬৬২/=

ব্যয় সমূহ

 

 

 

 

 

সংস্থাপন ব্যয়

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা

২০০,০০০/=

১,৫৫,৭০০/=

৩,৫৫,৭০০/=

৩,৩০,০০০/=

১,৫৫,৭০০/=

কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা

১,৫০,০০০/

২,৮৭,৮০০/=

৪,৩৭,৮০০/=

৫,৭৪,৬৫০/=

৪,০২,৪৬৪/=

কর আদায় বাবদ ব্যয়

৭০,০০০/=

 

৭০,০০০/=

৭৪,১৭৪/=

৯৮৭/=

প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী

৮,০০০/=

 

৮,০০০/=

 ৮,০০০/=

 

ডাক ও তার

 

 

 

 

 

বিদ্যুত বিল

১০,০০০/=

 

১০,০০০/=

৭,০০০/=

১০,৮০/=

অফিস রক্ষনাবেক্ষন

১২,০০০/=

৪০,০০০/=

৫২,০০০/=

৬০,০০০/=

 

অন্যান্য ব্যয়

 

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

 

উন্নয়ন মূলক ব্যয়

 

 

 

 

১০০,০০০/=

কৃষি প্রকল্প

 

৬০০,০০০/=

৬০০,০০০/=

৩,৮৯,০০০/=

 

স্বাস্থ্য ও পয়ঃ নিষ্কাশন

 

৬,২০,০০০/=

৬,২০,০০০/=

৪,০০,০০০/=

১০০,০০০/=

রাসত্মা নির্মান ও মেরামত

১০০,০০০/=

২৯,০০,০০০/=

৩০,০০,০০০/=

৩৪,০০,০০০/=

২,৩৬,০০০/=

গৃহ নির্মান ও মেরামত

 

১৫০,০০০/=

১৫০,০০০/=

১,০০,০০০/=

 

শিক্ষাকর্মসূচী

 

১৫,০০,০০০/=

১৫,০০,০০০/=

১৪,০০,০০০/=

৫,৯১,০২৭/=

সেচ ও খাল

 

৭০০,০০০/=

৭০০,০০০/=

৭,০০,০০০=

৫০,০০০/=

অন্যান্য

১০,০০০/=

৫০০,০০০/=

৫,১০,০০০/=

৫,১০,০০০/=

১,০৬,৩০০/=

মোট ব্যয়

৫৬০,০০০/=

৭৫,০৩,৫০০/=

৮০,৬৩,৫০০/=

৮০,০২,৮২৪/=

১৭,৪৩,৫৫৮/=

সমাপনী জের

 

 

৪৬,৯৮৪/=

৪১,৫৪৪/=

১০৪/=